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Título : Examen Especial al Activo Corriente de la Empresa de Aluminio y Vidrio de la señora Calderón Camacho Mélida Angelita de la ciudad de Loja. Periodo 2021.
Autor : Villacrés Maurad, Odalis Maritza
Rueda Rueda, José Luis
Palabras clave : CONTABILIDAD Y AUDITORIA
EMPRESA
AUDITORIA INTERNA
RIESGO
Fecha de publicación : 28-nov-2023
Editorial : Universidad Nacional de Loja
Resumen : El presente Trabajo de Integración Curricular denominado: “EXAMEN ESPECIAL AL ACTIVO CORRIENTE DE LA EMPRESA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE LA SEÑORA CALDERON CAMACHO MELIDA ANGELITA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2021”, se elaboró de acuerdo a las disposiciones de las Normas de Control Interno, las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El proceso del examen especial se realizó iniciando por la planificación la cual comprende la planificación preliminar, que incluye información general sobre la empresa y las principales actividades que realiza, y planificación específica que permite la evaluación, calificación del nivel de riesgo y confianza de la empresa; en la etapa de ejecución, tomando en cuenta los componentes determinados para el análisis, aplicando pruebas y procedimientos a los registros contables, con el fin de obtener evidencia suficiente, competente y pertinente que permita elaborar el informe que contenga los resultados, en donde se presentan los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, especificando el cumplimiento de normas, principios y disposiciones en los que se rige la empresa, determinando las falencias existentes y planteando posibles soluciones para que de considerarlo necesario la señora Gerente pueda aplicarlas oportunamente para el mejoramiento de la empresa. Concluyéndose que, al evaluar el sistema de control interno implementado a las cuentas del Activo Corriente se determinó que existe un nivel de riesgo bajo y un nivel de confianza alto, debido a la ausencia de un manual de políticas y procedimientos que especifiquen las instrucciones, responsabilidades e información sobre las distintas operaciones o actividades económicas que realiza la empresa y permitió determinar que no existen irregularidades significativas que afecten la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros correspondientes al año 2021.
Descripción : This Curricular Integration Work is called: “SPECIAL EXAMINATION OF THECURRENT ASSETS OF THE ALUMINUM AND GLASS COMPANY OF MRS. CALDERON CAMACHO MELIDA ANGELITA OF THE CITY OF LOJA. 2021 PERIOD”, was prepared in accordance with the provisions of the Internal Control Standards, International Accounting Standards, Generally Accepted Auditing Standards and Generally Accepted Accounting Principles. The special examination process was carried out starting with planning, which includes preliminary planning, which includes general information about the company and the main activities it carries out, and specific planning that allows for the evaluation, rating the company's level of risk and confidence; at the implementation stage, taking into account the components identified for the analysis, applying tests and procedures to accounting records, in order to obtain sufficient evidence, competent and pertinent to prepare the report containing the results, in which the respective comments are presented, conclusions and recommendations, specifying compliance with the rules, principles and provisions governing the company, identifying existing shortcomings and proposing possible solutions so that, if deemed necessary, the manager can apply them in a timely manner for the improvement of the company. Concluding that, when evaluating the internal control system implemented to the Current Asset accounts, it was determined that there is a low level of risk and a high level of confidence, due to the absence of a manual of policies and proceduresspecifying instructions, responsibilities and information about the different operations or economic activities carried out by the company, and allowed to determine that there are no significant irregularities affecting the reasonableness of the balances presented in the Financial Statements for the year 2021.
URI : https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/28559
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