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Título : EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE ACTIVO CORRIENTE DEL CONSORCIO TRANSPORTISTAS URBANOS CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2017
Autor : Yaguache Maza, Dunia Maritza
Benitez Gallegos, Lady Briggithe
Palabras clave : CONTABILIDAD
EXAMEN ESPECIAL
ACTIVO CORRIENTE
TRANSPORTISTAS URBANOS
Fecha de publicación : jul-2019
Editorial : Loja, 4 de julio
Resumen : El trabajo de tesis denominado “Examen Especial al Componente Activo Corriente del Consorcio Transportistas Urbanos Ciudad de Loja, Periodo 2017” se realizó con el propósito de evaluar el sistema de control interno implementado, verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las actividades económicas del Consorcio y determinar la razonabilidad de los saldos del activo corriente, con el fin de obtener evidencia suficiente, competente y pertinente que permita elaborar el informe que contribuya a la toma de decisiones mediante la presentación de acciones de mejora. Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos planteados, se ejecutaron las fases del Examen Especial. La primera fase desarrollada fue la planificación en la cual se obtuvo un conocimiento preliminar del Consorcio mediante una visita previa que permitió identificar las deficiencias y elaborar la matriz de evaluación y calificación del riesgo, determinándose la aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento detalladas en los respectivos programas de auditoría. En la fase de la ejecución se evaluó el sistema de control interno a través de la aplicación de cuestionarios al personal financiero, determinándose un nivel de riesgo alto y un nivel de confianza moderado en las cuentas examinadas: efectivo y equivalentes al efectivo, activos financieros, activos 3 por impuestos corrientes y otros activos corrientes; los hallazgos identificados son: desconocimiento de la normativa que regula la actividad económica del Consorcio, ausencia de un manual de control interno, falta de legalización en documentos del proceso contable, ausencia de arqueos periódicos a las Cajas recaudadoras y conteos físicos al inventario, inexistencia de una póliza de seguro para el efectivo, ausencia de medidas de seguridad para el traslado de dinero a las entidades financieras y para el manejo de la chequera, inexistencia de provisión para cuentas incobrables, ausencia de análisis de los documentos y cuentas por cobrar, falta de capacitación al personal, entre otras. La tercera fase del Examen Especial comprendió la comunicación de resultados mediante el informe que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones. El informe presenta a través de las recomendaciones sugerencias positivas con la finalidad de mejorar el control interno y subsanar las deficiencias señaladas. El sistema de control interno implementado por el Consorcio Transportistas Urbanos Ciudad de Loja a las cuentas del activo corriente es deficiente, debido a la ausencia de políticas y procedimientos aplicables a las distintas operaciones o actividades, pero no afecta de manera significativa la razonabilidad de los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera al 2017.
Descripción : The thesis entitled "Special Examination of the Current Active Component of the Loja City Urban Transport Consortium, Period 2017" was carried out with the purpose of evaluating the internal control system implemented, verifying compliance with the regulations applicable to the Consortium's economic activities and determining the reasonableness of the current asset balances, in order to obtain sufficient, competent and pertinent evidence to prepare the report that contributes to decision making through the presentation of improvement actions. In order to meet the objectives set, the phases of the Special Review were implemented. The first phase developed was planning, in which a preliminary knowledge of the Consortium was obtained through a previous visit that allowed the identification of deficiencies and the elaboration of the risk assessment and rating matrix, determining the application of substantive tests and detailed compliance in the respective audit programs. In the execution phase, the internal control system was evaluated through the application of questionnaires to financial personnel, determining a high level of risk and a moderate level of confidence in the accounts examined: cash and cash equivalents, financial assets, assets for current taxes and 5 other current assets; the identified findings are: ignorance of the regulations governing the economic activity of the Consortium, absence of an internal control manual, lack of legalization in accounting process documents, absence of periodic cash-out to the collecting funds and physical inventory counts, non-existence of an insurance policy for cash, absence of security measures for the transfer of money to financial institutions and for the handling of the checkbook, lack of provision for uncollectible accounts, absence of analysis of documents and accounts receivable, lack of staff training, among others. The third phase of the Special Review included the communication of results through the report containing comments, conclusions and recommendations. The report presents positive suggestions with the purpose of improving internal control and correcting the identified deficiencies. The internal control system implemented by the Consortium Urban Transporters City of Loja to the accounts of current assets is deficient, due to the absence of policies and procedures applicable to the different operations or activities, but does not significantly affect the reasonableness of the balances presented in the Statement of Financial Position at 2017.
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/22040
Aparece en las colecciones: TRABAJOS DE TITULACION FJSA

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