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Título : AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO DURANTE EL PERIODO 2011.
Autor : Lic. Liliana de Jesus Matailo Yaguana mg.
PEÑA RUÍZ, JULISSA ANDREINA
PROAÑO SANMARTÍN, DANIELA ALEXANDRA
Fecha de publicación : 2013
Resumen : El presente trabajo de tesis denominada AUDITORÍA DE GESTIÓN AL “GOBIERNO AUTONÓMO DEL CANTÓN CATAMAYO DURANTE EL PERIODO 2011”, se orienta al control de indicadores de gestión de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de metas y objetivos a cumplir. La auditoría realizada al “Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo” durante el período analizado se la ejecutó en función a los objetivos propuestos de los cuales; el primer objetivo para el desarrollo del tema, es utilizar un proceso de auditoria el cual servirá para medir el grado de cumplimiento de la normativa de control interno que rigen a las entidades del sector público, mediante la aplicación de las cinco fases de Auditoria de Gestión, y conocer cuáles son las falencias que existen dentro de la municipalidad. El segundo objetivo está enfocado en documentar todas las anomalías que se encuentren dentro del desarrollo de la ejecución de la auditoría de gestión, de tal manera que dichas falencias sean conocidas y de esta manera puedan ser corregidas.El tercer objetivo está en aplicar indicadores de gestión para medir si las actividades dentro de la municipalidad están siendo de manera eficiente y eficaz. El último objetivo se relaciona con la formulación del informe final de Auditoria de Gestión, el cual contendrá las conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha llegado después de haber aplicado la ejecución del trabajo, sirviendo de guía para la aplicación de correctivos con respecto a las falencias encontradas. Para llevar a efecto el cumplimiento del presente trabajo se realizó el proceso de auditoría que consta de 5 fases, el cual comenzó con la visita previa al “Gobierno Descentralizado del Cantón Catamayo” observando las actividades del personal que labora en dicha institución para poder planificar cuáles serán los procedimientos que se aplicarán para medir el cumplimiento de las normas de control interno dentro de la municipalidad, mediante la revisión de papeles de trabajo de cada uno de los componentes en que se dividió el mismo. Las conclusiones finales se ponen a consideración de la autoridad de la municipalidad, de tal manera que pueda aplicar los debidos correctivos a las falencias encontradas durante el presente trabajo de tesis.
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1735
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