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Título : Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa productora y comercializadora de choco-banano en la ciudad de Loja
Autor : Chávez Guamán, Raul Ernesto
Maza Poma, Pablo Fernando
Palabras clave : PROYECTO DE FACTIBILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ETAPAS DEL PROYECTO
LOJA
Fecha de publicación : 2016
Editorial : Loja
Resumen : El presente trabajo fue realizado en la ciudad Loja de donde se obtuvo los datos necesarios para la realización del mismo, el presente, Proyecto De Factibilidad Para La Implementación De Una Empresa Productora Y Comercializadora De Choco-Banano En La Ciudad De Loja, se lo realizó con el objetivo de Determinar la factibilidad técnica, financiera, económica en la creación de una empresa productora y comercializadora de choco banano en la Ciudad de Loja, con el fin de tomar la decisión de invertir o no recursos en el mismo. El estudio inicia con la redacción del resumen una Introducción, revisión literaria materiales y métodos al igual que las técnicas como la encuesta y el muestreo. A continuación se presenta los Resultados del Proyecto los mismos que fueron obtenidos a través de la técnica como es la encuesta además de contar con la colaboración de varias personas que contribuyeron para obtener la información necesaria como compradores, ofertantes, entre otros; información que sirvió de gran ayuda para el desarrollo de las etapas del proyecto. El presente inicia con la elaboración el estudio de mercado, donde se realizó una segmentación del mercado para determinar el número de tiendas existentes en la ciudad de Loja que es de 6543 tiendas esta información permitió determinar el número de encuestas que es de 307 encuestas para aplicar a los dueños de las tiendas. Seguidamente se determinó cada una de las demandas iniciando con la demanda potencial quien representa el 92,51% del total de tiendas, la demanda real representa el 87% de las tiendas que venden helados y en donde si venden el chocobanano , la demanda efectiva representa el 76% de las tiendas que si venden chocobanano. En cuanto a la oferta se pudo determinar que en el mercado si hay oferta de chocobanano y la integran 246 tiendas y la empresa helados pingüino. El estudio técnico es otra de las partes que integran el proyecto en donde se estableció los procesos necesarios como la ingeniería del producto, tamaño de la planta en donde se establece la capacidad instalada que es de 100% y utilizada que es de 80% para el primer año, lo cual ayudó a determinar la producción anual de unidades de chocobanano, para el primer año es de 460800 y para el quinto es de 576000. Asimismo se realizó la ingeniería del proyecto, proceso productivo en donde se detallan las etapas a seguir para obtener el producto terminado, la ingeniería de la planta donde se determina la macro y micro localización donde se indica que la empresa estará ubicada en la ciudad de Loja en el Barrio Amable María Avenida Salvador Bustamante Celi calle s/n. Además dentro del estudio organizacional se muestra la misión, visión, y objetivos de la empresa, los aspectos legales y organizacionales, se han propuesto una empresa de responsabilidad limitada, De igual manera el manual de funciones indicando las tareas para cada puesto la naturaleza de trabajo y los requisitos que los empleados deberán cumplir para ejercer dichos cargos y el organigrama estructural y funcional, Seguidamente se realizó el estudio financiero donde se describen los activos fijos activos diferidos y circulantes o capital de trabajo y en donde se pudo determinar que la inversión del proyecto sea de 53026,20, la forma como se va a financiar la inversión será a través de la aportación de los socios en un 43% y el 57% a través de un crédito, la entidad bancaria (Banco Nacional De Fomento) con una tasa de interés del 10,21% que brinda a proyectos o instituciones además se realizó un presupuesto de operación, que para el primer año es de 66432,08dólares el mismo que ayuda para determinar el costo que en este caso es de 0,14ctvs de dólar más un margen de utilidad del 40% el precio de venta al público para el primer año será de 0,20 ctvs. con estos datos se realizó la determinación de los ingresos, se realizó el análisis y la clasificación de los costos para cada año de vida útil del proyecto, con estos datos se elaboró el punto de equilibrio que para el primer año es de 47682,75 dólares con relación a las ventas y el 51,27% con relación a la capacidad instalada y para el quinto año es de 49638,49 dólares con relación a las ventas y el 35,22% con relación a la capacidad instalada así mismo se elaboró el estado de pérdidas o ganancias siendo este para el primer año de 15.246,16 y para el quinto 30.945,33 para posteriormente elaborar el flujo de caja siendo este para el primer año de 15981,1dólares y para el quinto se 35683,5 dólares Consecutivamente se realizó la evaluación financiera a través de los diferentes indicadores como el Valor Actual Neto que es de 25.831,32 el cual muestra que el proyecto es súper rentable ya que cubre la inversión necesaria además de mantener un rubro promedio de utilidades, la tasa interna de retorno que es de 34,39%, se realizó el periodo de recuperación de capital en el cual se describe que la inversión se recuperara en 2años y 5 meses a través del indicador relación beneficio costo se determina el siguiente resultado que es de 1,54 ctvs. Deduciendo que por cada dólar invertido se recuperara 54 ctvs. Y el análisis de sensibilidad en el cual se indica que el proyecto no es sensible y soporta hasta un 25,80% en el incremento de los costos y un 16,87% de disminución de los ingresos. Además se muestran las conclusiones y recomendaciones en donde se determinó luego del análisis de todas las fases del proyecto que este es factible, por tanto se recomienda la puesta en marcha del mismo considerando los resultados obtenidos. En la parte bibliográfica se presenta las principales fuentes de consulta que se ocuparon para el desarrollo del presente trabajo investigativo. Dentro de los anexos se presenta un formato de la encuesta utilizada para las recopilaciones la información y las tablas de proyección de los costos y depreciaciones, Finalmente el índice mediante el cual los lectores puedan guiarse y encontrar de manera más rápida el punto específico que busca en el ante proyecto
Descripción : This work was done in the city Loja where the data necessary for the performance thereof, the present, Project Feasibility For The Implementation Of A Company produces and markets Choco-Bananas In City Loja, was obtained it performed in order to determine the technical, financial, economic feasibility in creating a producer and marketer of Choco banana company in the city of Loja, in order to make the decision of whether to invest resources in it. This begins with making the market study , which was conducted market segmentation for which we used the number of existing stores in the city of Loja which is 6543 stores this information allowed us to determine the number of surveys that is of 307 surveys were applied to the shop keepers. Then determined each of the demands starting with the potential demand who represents 92.51 % of the total selling ice cream shops, the actual demand represents 87 % of the shops that sell ice cream and wherein if chocobanano sell the effective demand represents 76 % of the stores if they sell chocobanano . As for the offer queen could determine whether the market integrate chocobanano offer 246 shops and penguin ice cream company. The technical study is one of the parts of the project which established the necessary processes and product engineering, plant size in which you set the installed capacity is 100 % and used which is 80 % for the first year, which helped determine what the annual production chocobanano units for the first year is 460800 and the fifth is 576000. Likewise performed project engineering, production process detailing the steps to follow to get the finished product, plant engineering which determines the macro and micro localization indicating that the company will be located in the city of Loja Friendly neighborhood in Salvador Bustamante Ceil Avenue. Also within the organizational study shows the mission, vision, and objectives of the company, legal and organizational aspects, we have proposed a limited liability company, the same way the manual tasks indicating functions for each position working nature and requirements that employees shall exercise such functions and structural and functional organization charts. Then the financial study was conducted which describes the fixed assets and current deferred assets or working capital which helped determine that the investment of the project is to 53026.2 , the way it will finance the investment will be through the contribution of partners by 43 % and 57 % through a loan, the bank ( National Development Bank ) with an interest rate of 10.21 % which gives further projects or institutions operating budget is realizing , that for the first year is $ 66,432.08 it helps to determine the cost in this case is 0.14 cents on the dollar plus a profit margin of 40 % the retail price for the first year shall be 0,20 cents. with these data was performed determination of income, performed the analysis and classification of costs for each year of the project life , with these data was developed to break even for the first year is $ 47,682.75 with regarding sales and 51.27 % in relation to the installed capacity and for the fifth year is $ 49,638.49 with respect to sales and 35.22 % over the same installed as capacity was developed state gains or losses and this for the first year of 15246.16 and 30945.33 fifth and later develop cash flow and this for the first year of $ 15981.1 and 35683.5 for the fifth dollars. Consecutively financial evaluation was conducted through various indicators such as Net Present Valueis 25831.32 which shows that the project is extremely efficient because it also covers the investment required to maintain an average category utility, the internal rate of return is 34.39%, was the capital recovery period in which the investment is described recover in 2years and 6 months through cost benefit ratio indicator is determined by the following result which is 54 cents. Deducting that for every dollar spent to recover 54 cents. And the sensitivity analysis which indicates that the project is not sensitive and supports up to 25.80% on increasing costs and 16.87 % decrease in revenue. Also depicted are the conclusions and recommendations which determined after the analysis of all phases of the project that this is feasible, therefore we recommend the implementation of it considering the results. In the literature presents the main sources of query that catered for the development of this research work. Within Annexes presents a survey format used for collections information and projection tables and depreciation costs, Finally the index by which readers can follow and find more quickly the specific item you are looking for in the preliminary project
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13337
Aparece en las colecciones: TESIS AJSA

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