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https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7298
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Natalia Zhanela Largo Sánchez | en_US |
dc.contributor.author | Quishpe Cardoso, Mayra Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-21T15:25:55Z | - |
dc.date.available | 2014-05-21T15:25:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7298 | - |
dc.description.abstract | La aplicación de la Auditoría es esencial en el desempeño eficiente de las entidades financieras; por lo tanto el presente trabajo de investigación denominado EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITOS DEL GRUPO 1421, 1422 Y 1424 DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN MIGUEL DE PALLATANGA”, PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE DEL 2012”, profundizará el desarrollo y progreso de las actividades financieras de la misma. Permitiendo llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja. Se dio cumplimiento a los objetivos con la ejecución del Examen Especial, en sus tres fases: Planificación del Examen Especial, Trabajo de Campo y Comunicación de Resultados, así como de sus objetivos específicos, que fueron trazados en base a las actividades a realizar; mediante el cual se pudo determinar la seriedad de los resultados obtenidos, examinando sus procedimientos y el cumplimiento de normas y técnicas vigentes, comprobando la veracidad de las acciones desarrolladas para el efecto, dando a conocer al Gerente de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN MIGUEL DE PALLATANGA”,el cómo se han venido manejando sus recursos financieros en las actividades crediticias; y la necesidad de mantener dentro de la misma, la Auditoría permanente con el fin de conocer el movimiento y manejo de éstas cuentas al finalizar cada período económico. Al culminar el presente trabajo de investigación se concluye que el Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito“SAN MIGUEL DE PALLATANGA”,no ha regulado normativas de control interno para el funcionamiento eficaz de su representada resaltando ciertos problemas de control de las Normas Internas, consecuentemente se ha demostrado la falta de solidez en el desarrollo de las operaciones financieras de la Cooperativa, por lo que se recomienda acoger la recomendación emitida a través del informe del examen especial que se deja a través de la investigación realizada. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Examen especial a la cuenta cartera de créditos del grupo 1421, 1422 y 1424, de la cooperativa de ahorro y crédito “san miguel de pallatanga”, periodo octubre – diciembre del 2012 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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Mayra Soledad Quishpe Cardoso.pdf | 10,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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