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Título : Sistema de Control Interno para la Cuenta Inventarios en la Ferretería “Portilla”, del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios, Año 2023
Autor : Morocho Pasaca., Verónica Alexandra
Moreira Ortiz, Kimberling Jadira
Palabras clave : CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CONTROL INTERNO
FERRETERIA
SUCUMBIOS
Fecha de publicación : 19-nov-2024
Editorial : Universidad Nacional de Loja
Resumen : El presente estudio titulado “Sistema de control interno para la cuenta inventarios en la ferretería Portilla, del cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios, año 2023” se dirigió a una empresa dedicada a la venta de herramientas y materiales de construcción. Se desarrolló con el fin de diseñar políticas y procedimientos para el control interno que permita fortalecer la eficiencia y eficacia operativa en la gestión del inventario. Este estudio es descriptivo, con un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. La metodología empleada incluyó aportes bibliográficos y de campo con métodos determinados, se entrevistó al administrador y al encargado de la bodega para conocer datos necesarios que fundamentaron el diagnóstico del inventario. Se llevó efecto la evaluación de control interno orientado en el modelo Coso I, lo que permitió obtener información y deficiencias internas en el manejo de las existencias. Se planteó un instrumento de directrices necesarias que comprender políticas y procedimientos que se enfocan en establecer controles internos para la cuenta inventarios, comprendiendo el proceso de adquisición, almacenamiento y venta; además mediante un manual de funciones se proporcionó información detallada sobre la estructura organizativa y se estipulan funciones segregadas que contribuyan a mejorar la administración de las existencias de manera adecuada, óptima y transparente, cuyo resultado de la implementación del sistema de control interno sea útil y oportuno para la empresa. Finalmente se formulan las respectivas conclusiones y recomendaciones de acuerdo a cada objetivo propuesto como un aporte para la toma de decisiones. La implementación de un control interno eficiente conlleva a establecer orden y disciplina en el funcionamiento de las empresas, generando una imagen positiva ante los clientes y mejorando su rentabilidad.
Descripción : The present study, titled "Internal Control System for Inventory Management at the Portilla Hardware Store, Canton Shushufindi, Province of Sucumbios, 2023", was conducted for a company specializing in the sale of tools and construction materials. The objective was to design policies and procedures for internal control to enhance operational efficiency and effectiveness in inventory management. This study is descriptive and employs both qualitative and quantitative approaches. The methodology included bibliographic and field contributions through specified methods; interviews were conducted with the manager and warehouse supervisor to gather essential data supporting the inventory diagnosis. An internal control evaluation was performed based on the COSO I model, allowing for the identification of internal information and deficiencies in inventory management. A set of necessary guidelines was developed, encompassing policies and procedures aimed at establishing internal controls for inventory accounts, covering the acquisition, storage, and sales processes. Additionally, a functions manual was created to provide detailed information on the organizational structure, outlining segregated roles that contribute to improved, efficient, and transparent inventory administration. The result of implementing the internal control system is intended to be useful and timely for the company. Finally, respective conclusions and recommendations are provided for each proposed objective, serving as an aid in decision-making. The implementation of an efficient internal control system fosters order and discipline in company operations, thereby enhancing the company’s reputation with clients and improving profitability.
URI : https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/31467
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