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https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23998
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Miranda Raza, Edison Fabián | - |
dc.contributor.author | Simbaña Palacios, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T13:47:21Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T13:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-17 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23998 | - |
dc.description | This thesis called "MANAGEMENT AUDIT TO THE FINANCIAL AND HUMAN TALENT DIRECTORATE OF THE ZAMORA CHINCHIPE PROVINCIAL POLICE COMMAND, NUMBER 18, PERIOD FROM JANUARY 1 TO 31 DECEMBER 2018 ”is intended to evaluate the internal control system and verify the degree of reliability of the information is granted by the Financial and Human Talent Department of this Institution, likewise it is intended to apply management indicators that allow determining the degree efficiency and effectiveness with which operations are carried out in the aforementioned addresses; in the same way, determine compliance with current regulations in the performance of functions and use of resources. In order to comply with the audit phases, it begins as a first instance knowing the entity and the operations that are carried out in it, collecting information and general documentation on which the preparation of the Institutional SWOT is based. place to the analysis and gathering of more information and the audit program is elaborated which describes each process to be followed in order to carry out the audit; here the narrative and analytical certificates applied to each subcomponent are elaborated, each process is supported by working papers; Audit techniques and procedures are applied that allow obtaining sufficient and pertinent evidence, which supports the auditor's opinions for the subsequent issuance of the audit report, which contains comments, conclusions and recommendations, the latter of immediate and indispensable applicability, for The follow-up schedule for said recommendations is carried out, thus completing the comprehensive audit process in all its stages. Among the most important results determined in the audit, it stands out that in the Institution the physical spaces are not adequate to carry out operations, an updated code of ethics is not used, 50% of the personnel working in the institution do not have a degree professional that endorses 5 their knowledge in the performance of their functions, the file in which the information rests does not have the adequate space or security required, the institution does not have a job manual or a functions manual that guarantees the hierarchy and correct elaboration of administrative processes, in the same way it does not have an occupational health plan. Therefore, the respective recommendations are issued to help solve the existing problem, these are of important and immediate applicability by the police institution so that its management line is directed to the adequate fulfillment of the Institution's objectives. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis denominada “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO DEL COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA ZAMORA CHINCHIPE, NÚMERO 18, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018” tiene como finalidad evaluar el sistema de control interno y comprobar el grado de confiabilidad de la información que es otorgada por la Dirección Financiera y de Talento Humano de ésta Institución, así mismo se pretende aplicar indicadores de gestión que permitan determinar el grado de eficiencia y eficacia con que se realizan las operaciones en las mencionadas direcciones; de la misma manera determinar el cumplimiento de la normativa vigente en el desempeño de las funciones y uso de recursos. Con el fin de dar cumplimiento a las fases de auditoría, se inicia como primera instancia conociendo a la entidad y las operaciones que en ésta se realizan, recolectando información y documentación general en la que se fundamenta la preparación del FODA Institucional, con posterioridad se da lugar al análisis y acopio de más información y se elabora el programa de auditoría el que describe cada proceso a seguir con el fin de realizar la ejecución de la auditoría; aquí se elabora las cedulas narrativas y analíticas aplicadas a cada subcomponente, cada proceso se encuentra sustentado con papeles de trabajo; se aplican las técnicas y procedimientos de auditoría que permiten obtener evidencias suficientes y pertinente, que fundamentan las opiniones del auditor para la posterior emisión del informe de auditoría, el mismo que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, estas últimas de inmediata e indispensable aplicabilidad, por lo que se realiza el cronograma de seguimiento a dichas recomendaciones, completando de ésta manera el proceso integral de auditoría en todas sus etapas. 3 Entre los resultados más importantes determinados en la auditoría se destaca que en la Institución los espacios físicos no son los adecuados para desempeñar las operaciones, no se maneja un código de ética actualizado, el 50% del personal que labora en la institución no posee un título profesional que avale sus conocimientos en el desempeño de sus funciones, el archivo en el que reposa la información no posee el adecuado espacio ni seguridad requerida, la institución no dispone de un manual de puesto de trabajo ni un manual de funciones que garantice la jerarquía y correcta elaboración de procesos administrativos, de igual forma no cuenta con un plan de salud ocupacional. Por ello, se emite las respectivas recomendaciones que ayude a solucionar la problemática existente, éstas mismas son de importante e inmediata aplicabilidad por la institución policial para que su línea de gestión se direccione al adecuado cumplimiento de objetivos de la Institución. | es_ES |
dc.format.extent | 434 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja, 17 de mayo de 2021 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | AUDITORIA DE GESTIÓN FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | COMANDO DE POLICIA ZAMORA CHINCHIPE | es_ES |
dc.title | “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO DEL COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA, ZAMORA CHINCHIPE NÚMERO 18, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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MARIA BELEN_SIMBAÑA PALACIOS.pdf | 14,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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