Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1916
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dra. Gladys Ludeña Eras. | en_US |
dc.contributor.author | SIZALIMA ANGAMARCA, SANDRA MORAYMA | - |
dc.contributor.author | ZHINGRE CONTENTO, MARÍA MAGDALENA | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-03T02:12:54Z | - |
dc.date.available | 2013-09-03T02:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1916 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis consiste en la ejecución de una Auditoría de Gestión en base al proceso administrativo y al cumplimiento de metas planteadas medidos en eficiencia eficacia y economía, dentro del departamento de Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Cía. Ltda. Agencia N.- 03 de la ciudad de Loja en el periodo 2009. Al ejecutar la auditoría y delimitar el procedimiento de los objetivos del proyecto, se evaluó en primera instancia el sistema de control interno y sus normas y reglamentos, en función del cumplimiento de objetivos y planes propuestos en la institución dando como resultado el eficiente desempeño administrativo. Asimismo se aplicó Indicadores de Gestión para medir el grado de eficiencia, eficacia, economía, productividad y cumplimiento en el Departamento de Cartera de Crédito; por lo tanto, en consecuencia de la aplicación de la herramienta financiera, la institución tiene inobservados ciertos aspectos como son: el presupuesto institucional para otorgar créditos no cumple con las expectativas de los clientes durante el periodo evaluado, ausencia de informes crediticios mensuales y la ausencia de un asesor jurídico permanente para fines legales.Finalmente se expone un informe sintetizado de los resultados obtenidos mediante la auditoría de acuerdo a sus objetivos planteados, dando así por terminada la evaluación realizada. Por los resultados obtenidos al final del presente trabajo de tesis se enmarca las respectivas conclusiones y recomendaciones a fin de dotar al jefe de agencia y administrativos sugerencias suficientes, para que a futuro tomen decisiones como guía y apoyo para prestar un servicio de calidad y así garantizar la utilización más efectiva de sus recursos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CARTERA DE CRÉDITO DE LACOOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL CÍA. LTDA. AGENCIAN.- 03 DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2009. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Auditoría de Gestión al Departameno de Cartera de Crédito de.pdf | 9,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.