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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorIng. Neusa Cueva Jiménez.en_US
dc.contributor.authorGONZÁLEZ GUSTAN, MYRIAN ALEXANDRA-
dc.date.accessioned2013-08-31T15:28:55Z-
dc.date.available2013-08-31T15:28:55Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1817-
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación, tiene relación con el Examen Especial con Orientación Financiera, al grupo Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008. Se desarrolló de conformidad con las Normas Generales para la graduación en la Universidad Nacional de Loja como un requisito previo a optar el Grado de Licenciada en la Carrera de Contabilidad y Auditoría. Vale destacar que se desarrolló un tema de trascendental importancia, cuyos objetivos estuvieron dirigidos a Evaluar el Sistema de Control Interno implantado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, En su estructura formal presenta el RESUMEN que sintetiza todo el trabajo del Examen Especial. La INTRODUCCIÓN en donde se expone la importancia del tema, el aporte a la entidad investigada y una breve síntesis de contenido. La REVISIÓN DE LITERATURA que contiene elementos teóricos de la Auditoría y los Exámenes Especiales, su importancia y clasificación, describe el proceso de Auditoría y concluye con la determinación de responsabilidades. Los MATERIALES Y MÉTODOS que se ha utilizado en el proceso investigativo. Los RESULTADOS dan a conocer el contexto institucional de la Cooperativa objeto de estudio. Y la práctica del Examen Especial, que inicia con la Primera Fase: la Orden de Trabajo y la Planificación Preliminar del examen; la Segunda Fase el trabajo de campo que incluye el desarrollo de Programas y especialmente la Evaluación del sistema de Control Interno. Concluye con la Tercera Fase, la DISCUSIÓN con la presentación del informe, el mismo que no presenta desviaciones de importancia; solamente las deficiencias del Control Interno, con las respectivas recomendaciones para mejorar el control del grupo examinado. Las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a las que se pudo arribar luego del examen especial, las mismas que deberán ser tomadas en cuenta por los Directivos de la Cooperativa, para que se adopten los correctivos necesarios que aseguren un manejo eficiente del grupo Cartera de Crédito. La BIBLIOGRAFÍA, que destaca los libros, revistas y documentos que sirvieron en la investigación bibliográfica y para el desarrollo de la práctica, presentados en orden alfabético de acuerdo a las normas de redacción.en_US
dc.language.isospaen_US
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.titleEXÁMEN ESPECIAL AL GRUPO CARTERA DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.en_US
dc.typebachelorThesisen_US
dc.tipo.spabachelorThesises_Es
Aparece en las colecciones: Biblioteca FJSA

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