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https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1725
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Dra.Yolanda Margarita Celi Vivanco. | en_US |
dc.contributor.author | MEDINA SARMIENTO, ÁNGEL RICHARD | - |
dc.contributor.author | ONTANEDA ROMERO, MÓNICA ALEXANDRA | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-30T20:56:10Z | - |
dc.date.available | 2013-08-30T20:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1725 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo titulado: “AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE “NAMANDA” DEL 01 DE ENERO DEL 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008”; la realización de la mismo se basa en la aplicación de las normas y disposiciones legales pertinentes, especialmente a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas de Control Interno y otras disposiciones legales relacionadas en el Sector Privado. Para dar cumplimiento a los diferentes objetivos que se alcanzaron en el trabajo investigativo, fue necesario la aplicación de técnicas y procedimientos propios de investigación como técnica de auditoría orientados a Auditoria Financiera en sus tres fases: Primera fase: Planificación; que constituyo el direccionamiento para definir la estrategia a utilizar para el cumplimiento de los objetivos propuestos empleando los recursos estrictamente necesarios, Segunda fase: Ejecución del Trabajo; se aplicó los programas de auditoría y el desarrollo de hallazgos significativos relacionados y considerados como áreas críticas y la tercera fase: Comunicación de resultados a través del informe final del trabajo convenido realizado; todos estos procedimientos permite conocer las deficiencias y aciertos que existen dentro de la entidad, realizando las respectivas observaciones y ajustes que no se han realizado en la cuenta de ahorros por los intereses que no se encuentran registrados, ya que van a variar en el saldo, así mismo en el ingreso y salida de los dineros no existe un control adecuado por lo que estos dinero permanecen mucho tiempo con el contador y es el funcionario encargado de hacer todos los movimientos contables y administrativos; en cuanto, al Sistema de Control Interno implementado por la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente “NAMANDA”, con el fin de obtener una mejor rentabilidad en sus actividades y mejorar la gestión administrativa y financiera. Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones del Trabajo entre las que se destacan las siguientes: El sistema de Control Interno es Deficiente ,la Información financiera no es confiable por la falta de aplicación de Disposiciones legales no han permitido la implementación correcta de un sistema contable y una segregación de funciones, lo que impide que se presente los estado financieros razonables ya que el contador por alguna circunstancias se olvide los principios contables y deje alado de alguna norma como la revalorización de activos su propia provisión de cuentas incobrables. Por lo expuesto se recomendaron mejorar el Sistema de Control Interno y la ejecución de algunos asientos de ajuste, que permitan mostrar la real situación de la entidad. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE "NAMANDA" DEL 1 DE ENERO DEL 2005 AL 31 DE DCIEMBRE DEL 2008. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FJSA |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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