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https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1529
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Ing. Edison Fabián Miranda Raza. | en_US |
dc.contributor.author | ROMÁN PEREIRA, NANCY LORENA | - |
dc.contributor.author | ESCOBAR TORRES, MAYRA PAULINA | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-26T14:09:43Z | - |
dc.date.available | 2013-08-26T14:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1529 | - |
dc.description.abstract | Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se evaluó las normas de control interno en la información financiera y en la ética y práctica profesional de los empleados de la Farmacia Nacional de la ciudad de Loja en el periodo 2009, se aplicó los procedimientos correctos para mejorar el conocimiento y cumplimiento de ética y práctica profesional del propietario y empleados, para lograr la eficiencia, eficacia y mejoramiento económico de los recursos humanos, materiales y financieros; con la finalidad de evaluar la información financiera y contribuir con los correctivos necesarios para la adecuada toma de decisiones. La metodología aplicada para examinar el sistema de control interno de la farmacia y a la vez llegar al cumplimiento de los objetivos del presente trabajo investigativo fue mediante la recopilación de información, que se aplico para analizar e interpretar los datos obtenidos y conocimiento de la empresa, en donde se pudo establecer las fortalezas y debilidades del sistema de control interno aplicado en la farmacia Nacional de la ciudad de Loja, luego se obtuvo los resultados, el contexto institucional de la empresa, la misión, visión y valores con los que cuenta la misma; con la información recabada mediante las encuestas al propietario, contadora, auxiliar de contabilidad y personal, se estructuró el diagnóstico de la situación actual de la farmacia, luego se procedió a elaborar los cuestionarios de control interno para el personal y para las siguientes cuentas, Caja-Bancos, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Cuentas por Pagar, Documentos por Pagar, Compras y Ventas, para en base a ello realizar la evaluación de los cuestionarios de control interno los mismos que en su mayoría se encontraron en un nivel de riesgo y confianza moderado, se procedió a la elaboración del informe de control interno, para finalmente proponer el Manual de Procedimientos de Control Interno en donde se hace costar el correcto procedimiento de control interno tanto administrativo como financiero, de esta manera se contribuyó en el mejoramiento de las actividades y operaciones de la Farmacia Nacional. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | LA ÉTICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL DEL PERSONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA FARMACIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2009. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FJSA |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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LA ÉTICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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