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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorLargo Sánchez, Natalia Zhanela-
dc.contributor.authorQuezada Armijos, María Noely-
dc.date.accessioned2016-07-26T21:27:33Z-
dc.date.available2016-07-26T21:27:33Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15099-
dc.descriptionThis research entitled "SPECIAL ACCOUNTS REVIEW: BANKS AND INVENTORY OF GOODS OF THE DISTRIBUTOR GOLDEN EGG YOLK, PERIOD JANUARY - DECEMBER 2012 "; was developed with the firm intention of contributing to the internal control procedures in order to improve accounting processes - Financial and take better control of cash from operations. The proposed objectives are successfully met the objective noting is to establish the degree of compliance with laws and regulations governing the accounting and financial work the same as are reasonably balances the distributor ; After analyzing a report containing comments, conclusions and recommendations presented . However, with the progress of science and technology and changes in economic structures in this sector, due to its development, there is currently a great demand for the preparation or presentation of audited financial statements or at least to get results of the evaluation of internal control for the analyzed accounts, which is contributing to the decision-making and ensure transparency in the management of the resources of shareholders and owners of these companies. Finally conclusion is made as management control system is poor internal control and that the financial information is unreliable for the lack of application of legal rules have prevented the successful implementation of an accounting system ; it is recommended that you should continually monitor the accounting system used in the distributor and ask the accountant Wholesale accounts are reconciled with the respective subsidiary .es_ES
dc.description.abstractLa presente investigación titula “EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS: BANCOS E INVENTARIO DE MERCADERÍAS DE LA DISTRIBUIDORA DE HUEVOS YEMA DORADA, PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012”; se desarrolló con el firme propósito de contribuir con los procedimientos de control interno con la finalidad de mejorar los procesos contables - financieros y llevar un mejor control del efectivo de las operaciones. Los objetivos propuestos se cumplieron satisfactoriamente constatando como objetivo el de establecer el grado de observancia de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad contable y financiera la misma que se encuentran razonablemente los saldos en la distribuidora; luego del análisis se presenta un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. Sin embargo, por los avances de la ciencia y la tecnología y los cambios en las estructuras económicas de este sector, debido a su desarrollo, en la actualidad existe una gran demanda por la obtención o presentación de estados financieros auditados o por lo menos de obtener resultados de la evaluación de control interno para las cuentas analizadas, lo que está contribuyendo a la toma de decisiones y a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de accionistas y propietarios de estas empresas. Finalmente se concluyó que el manejo del Sistema de Control Interno es deficiente ya que la información financiera no es confiable por la falta de aplicación de disposiciones legales no han permitido la implementación correcta de un sistema contable; por lo que se recomienda que deberá vigilar constantemente el sistema contable aplicado en la distribuidora y solicitar a la contadora que las cuentas de los mayores sean conciliadas con los auxiliares respectivas.es_ES
dc.format.extent252 p.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.titleExamen especial a las cuentas: bancos e inventario de mercaderías de la distribuidora de huevos yema dorada, período enero - diciembre 2012es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
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