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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorDra. Beatriz Calle Oleas Mg. Scen_US
dc.contributor.authorLOAIZA CAMACHO, LAURA MARICELA-
dc.contributor.authorORDÓÑEZ MOROCHO, PATRICIA AGUSTINA-
dc.date.accessioned2013-08-22T23:51:27Z-
dc.date.available2013-08-22T23:51:27Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1387-
dc.description.abstractEl trabajo de investigación tiene como tema “AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA. DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006, se realizó como un requisito previo a optar el grado de Licenciada en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor y el proceso de ejecución se ajusta a los Principios Básicos de Control Interno y mas normas y disposiciones legales que se aplican al sector privado En su contenido formal presenta El Resumen en Castellano y traducido al Inglés, que es una síntesis de todo el trabajo de investigación; La introducción constituye la presentación del tema, destaca la importancia y el aporte a la entidad investigada; se continua con La Revisión de Literatura, la misma presenta los elementos teórico sobre la auditoría financiera destacándose algunos aspectos que se aplican al sector privado especialmente a las cooperativas de Ahorro y Crédito específicamente sobre el contexto de la cooperativa; Materiales y Métodos, describe los materiales empleados en la investigación y una exposición descriptiva de cómo y cuando se utilizaron los diferentes métodos del proceso de la investigación, iniciando con el Método Científico y los Métodos Auxiliares como el Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético, entre otros, las técnicas utilizadas en el proceso de la investigación como la Observación y la Entrevista; En Resultados, se presenta, la ejecución de la auditoría financiera, describiendo las fases en las que se llevó acabo este trabajo por ejemplo : Planificación Inicial, Calificación del Riesgo, Ejecución del Trabajo y el Informe Final, el mismo contiene Cometarios, Conclusiones y Recomendaciones que se relacionan con los hallazgos encontrados y que servirán para la toma de decisiones con la finalidad de mejorar el sistema de control interno implantado en la cooperativa, La Discusión, en esta parte se presenta el Informe de la auditoría y el correspondiente Dictamen, el mismo fue presentado y discutido con los directivos de la cooperativa, con la finalidad de que se tomen en cuenta las conclusiones y recomendaciones presentadas por el equipo de auditoría. Las Conclusiones y Recomendaciones, están orientadas a mejorar el Sistema de Control Interno en las Cuentas que presentaron deficiencias, por la falta de segregación de funciones y la ausencia total de arqueos sorpresivos, correctivos que se deben realizar de forma inmediata en la cooperativa, La Bibliografía, expone los documentos que fueron objeto de consulta para presentar la Revisión de Literatura y que se encuentra citados como lo exigen las Normas de Redacción Técnica y finalmente los Anexos.en_US
dc.language.isospaen_US
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.titleAUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA” LTDA. DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006.en_US
dc.typebachelorThesisen_US
dc.tipo.spabachelorThesises_Es
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