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Título : “EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES CAJA, BANCOS, DE “SERVICENTRO 19”, DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2011”.
Autor : MG. NATALIA ZHANELA LARGO SANCHEZ
QUITO PINTA, GUADALUPE
Fecha de publicación : 2013
Resumen : La presente Tesis titulada “EXÁMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES CAJA, BANCOS, DE “SERVICENTRO 19”, DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2011”, se desarrolló de acuerdo a las disposiciones de las Normas de Control Interno (NCI), las Normas Internacionales de Contabilidad, Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA’s), La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES), y Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). Además su desarrollo me permitirá obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría – Contador Público; y, a más de contribuir con una herramienta de consulta en el ámbito de la auditoría, para futuras investigaciones. Los objetivos propuestos al inicio de este Exámen Especial al Componente Caja Bancos de “Servicentro 19” de la ciudad de Machala se lograron con la Aplicación del Programa y Cuestionario de Control Interno, en conjunto con los diversos Métodos y Técnicas aplicados en el Exámen Especial, los que permitieron la evaluación del Sistema de Control Interno establecido por la administración de la empresa, demostrando principalmente la inobservancia a las principales disposiciones en base a las Normas de Control Interno para el manejo de recursos económicos, así como también a las Normas Internacionales de Información Financiera los que están debidamente respaldados en los documentos y en la información económica, lo que permitió redactar el informe final que contiene conclusiones y recomendaciones como valor agregado al Exámen Especial con el objetivo específico de contribuir al mejoramiento y desarrollo administrativo y económico de la empresa. Al aplicar las diferentes Técnicas y Procedimientos para el Exámen Especial al componente objeto de estudio, los saldos expresan la razonabilidad de los Estados Financieros; excepto las afirmaciones vertidas en las notas aclaratorias a los mismos, por lo que se recomienda la aplicación de un Sistema de Control Interno para mejorar la administración dentro de la empresa y su conjunto.
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/134
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