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Título : Análisis de la rentabilidad económica del período 2013 y planeación financiera de la Empresa Ahorra Más de la ciudad de Loja, período 2014-2015
Autor : Martínez Martínez, Eduardo José
Cosios Carreño, Malena Alexandra
Palabras clave : CONTABILIDAD Y AUDITORIA
ANÁLISIS RENTABILIDAD ECONÓMICA PERÍODO 2013
PLANEACIÓN FINANCIERA EMPRESA AHORRA MAS
CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2013-2015
Fecha de publicación : 2016
Editorial : Loja, 25 de Abril
Resumen : El presente trabajo, “ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL PERIODO 2013 Y PLANEACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA AHORRA MAS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-2015”, el mismo que se realizó para cumplir con uno de los requisitos previo a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. En el desarrollo de la presente tesis se tomó en cuenta cada uno de los objetivos específicos que se detallan a continuación: Aplicar Índices de Rentabilidad que le permita a la empresa conocer su capacidad financiera para solventar todas sus necesidades y obligaciones a corto plazo, para lo que fue necesario aplicar cada uno de los índices o razones de rentabilidad como son: Margen de Utilidad Bruta, Margen de Utilidad Neta, Retorno del Capital, Rendimiento del Activo Total, Rendimiento del Patrimonio y el Indicador Dupont. Realizar el Pronóstico de Ventas que permitan determinar resultados económicos futuros, para cumplir con este objetivo se utilizó el método porcentual de ventas el mismo que sirvió para obtener la tasa de crecimiento, como base para el cálculo de los ingresos y egresos mensuales de la empresa. Realizar el Presupuesto de Efectivo en el que se detalle los usos y fuentes hasta el año 2013 y que sirva como herramienta para la toma de decisiones, para efectuar los presupuestos de efectivo se utilizó los valores mensuales de los pronósticos, también se empleó la fórmula de efectivo mínimo para poder determinar la meta fijada de efectivo y por ende obtener el saldo final disponible. Elaborar Balances Proforma que permitan pronosticar la situación económica y financiera, y por ende programar actividades a desarrollar para alcanzar los objetivos propuestos, para dar cumplimiento a este objetivo se realizó la proyección de los estados financieros proforma, utilizando el método base de pronóstico, que da como resultado el porcentaje con el cual se proyecta las cuentas del balance general como del balance de resultados. Finalmente se presentan las conclusiones más relevantes que reflejan la situación encontrada en la empresa, la misma que no aplica índices de rentabilidad que le permita establecer cuál es su capacidad financiera para solventar sus obligaciones a corto plazo, no realiza los pronósticos de ventas, lo que impide la toma de decisiones y abastecimiento de mercadería a futuro, no realiza presupuestos de efectivo que permitan controlar el manejo de ingresos y egresos, no elabora presupuestos de ingresos y gastos desconociendo los ingresos y gastos futuros en los que pueda incurrir la empresa, así mismo no efectúa estados financieros proyectados que le permita determinar la situación económica y financiera para conocer y programar las actividades pendientes para el logro de los objetivos planteados por la empresa.
Descripción : The present work: "ANALYSIS OF THE ECONOMIC PROFITABILITY OF THE PERIOD 2013 AND FINANCIAL PLANNING OF THE COMPANY "AHORRA MAS" OF THE LOJA CITY. 2014-2015 PERIOD". The same that was done to fulfill one of the requirements before opting the grade of Engineering Degree in Accounting and Auditing, Auditor Public Counter In the development of The present thesis were took into account each of the specific objectives which are detailed below: Apply profitability indicators that allows the company to know its financial capacity to solve all its needs and short-term obligations, for which it was necessary to implement each of the indices or profitability reasons such as: Gross Profit Margin, Net profit Margin, return of Capital, Total return on assets, yield of heritage and Dupont indicator. Perform Sales Forecast for determining future economic results, to achieve this objective, the percentage of sales method which served for the growth rate as a basis for calculating the monthly income and expenses of the company was used. Perform the Cash Budget in which the uses and sources are detailed until 2013 and that they serve as a tool for decision making, To make cash budgets were used the monthly forecast values, the formula of the minimum cash was also used to determine the goal of cash and thus obtain the final balance available. Develop Balance Preform which allows predicting economic and financial situation, and therefore programming the activities to develop to achieve the proposed objectives, to comply with this objective, the projection of the pro forma financial statements was performed, using the method of the base of forecasting, which result is the percentage with which is projected the accounts of the balance sheet and the results balance sheet. Finally it presents the most important conclusions that reflect the situation found in the business, the business does not apply profitability indicators on which to establish what their financial ability to solve its short-term obligations, it doesn't make sales forecasts, which prevents decision making and supply of merchandise to future, it does not perform estimates of income and expenditure ignoring future revenues and expenses in which the company may incur, likewise doesn't perform projected financial statements, that allows it to determine the economic and financial situation and schedule for the remaining activities to achieve the objectives set by the company.
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11157
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