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Título : AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA PERIODO 2017
Autor : Largo Sánchez, Natalia Zhanela
Romero Asanza, Daniela Geraldine
Palabras clave : CONTABILIDAD
AUDITORIA DE GESTIÒN
Fecha de publicación : ago-2019
Editorial : Loja, 16 de agosto
Resumen : El presente trabajo de tesis se denomina “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA PERIODO 2017”, se desarrolló con la finalidad de ejecutar el proceso de auditoria gestión, para con ello evaluar el sistema de control interno implementado en la entidad y determinar la adecuada utilización de los recursos y servicios existentes. Para dar cumplimiento al trabajo de investigación se procedió a utilizar una serie de métodos que en conjunto facilitaron efectuar cada una de las cinco fases del examen de auditoría, dentro de las cuales se procedió a la recopilación de la información de la entidad y el marco normativo al cual se rigen sus actividades, además de la aplicación del cuestionario de control interno para determinar el grado de observancia de la normativa vigente que rige a las entidades públicas, con el cual se obtuvo la evidencia suficiente para respaldar los hallazgos tanto positivos como negativos encontrados en estos subprocesos. Adicionalmente se procedió a la aplicación de indicadores de gestión para determinar el uso y manejo de los recursos y servicios existentes en estas 3 direcciones y poder determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía con el que los administran. Finalizada la auditoria se procedió a la elaboración del informe final en donde se expresan los resultados de la auditoría, mismo que contiene los comentarios, conclusiones y recomendaciones, que será puesto a consideración de las autoridades pertinentes para su uso y seguimiento de las recomendaciones en miras de la mejora institucional.
Descripción : This thesis work is called “MANAGEMENT AUDIT TO THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND FINANCIAL MANAGEMENT MANAGEMENT OF THE MUNICIPAL DECENTRALIZED MUNICIPAL GOVERNMENT OF ZARUMA MUNICIPAL GAD OF ZARUMA PERIOD 2017”, it was developed for the purpose of executing the process thereby assessing the internal control system implemented in the entity and determining the appropriate use of existing resources and services. To comply with the research work, a series of methods were used that together facilitated each of the five phases of the audit review, within which the entity's information and regulatory framework were collected. to which its activities are governed, in addition to the application of the internal control questionnaire to determine the degree of compliance with current regulations governing public entities, with which sufficient evidence was obtained to support both positive and negative findings found in these threads. Additionally, management indicators were applied to determine the use and management of the resources and services existing in these directions and to determine the level of efficiency, effectiveness and economy with which they are administered. Once the audit was completed, the final report was prepared in which the results of the audit are expressed, which contains the comments, conclusions and recommendations, which will be put to the consideration of the relevant authorities for their use and follow-up of the recommendations in view of institutional improvement.
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/22313
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