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Título : AUDITORÍA FINANCIERA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS “ULTRACLEANING GYR CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2016
Autor : Largo Sánchez, Natalia Zhanela
Rueda Rueda, Gloria Esperanza
Palabras clave : CONTABILIDAD
AUDITORIA FINANCIERA
EMPRESA DE SERVICIOS
Fecha de publicación : 2019
Editorial : Loja, 29 de mayo
Resumen : El presente trabajo de tesis denominada “AUDITORÍA FINANCIERA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS “ULTRACLEANING GYR CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2016”, se efectúo con el fin de dar cumplimiento a uno de los Requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico vigente previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. La realización de una auditoría financiera se basó principalmente en el análisis, verificación e interpretación de la información facilitada por la compañía, con el fin de conocer las actividades generales dentro de la administración, así como también lo relacionado al proceso contable, para evaluarlos y establecer debilidades de cada uno de ellos, de manera que exista una visión global de los riesgos existentes, para proceder a seleccionar los procedimientos de auditoría más adecuados que permitan obtener evidencia suficiente y competente que sirvan de soporte para la emisión de comentarios, conclusiones y recomendaciones reflejados en el informe final. De acuerdo con los objetivos planteados al inicio del trabajo se desarrollaron en la primera fase la planificación preliminar y especifica mediante la obtención de información general sobre la empresa, la evaluación del control interno, y el conocimiento de las principales actividades para ejecutar la auditoría; la segunda fase se efectuó el análisis, de los diversos documentos fuente, mediante la aplicación de pruebas de control, y sustantivas con la finalidad de obtener evidencia que sustente el trabajo de auditoría; la tercera fase se comunica los resultados finales, donde se determinó que debido a su poca trayectoria en el mercado en la 3 empresa no se han realizado auditorías, por lo que no se ha podido determinar la razonabilidad de los saldos presentados en sus estados financieros. El trabajo de investigación fue elaborado con información real proporcionada por la compañía Ultracleaning GyR Cía. Ltda., y se aplicaron los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la etapa universitaria. Al finalizar el trabajo se concluyó que el sistema de control interno implementado en la empresa de servicios “Ultracleaning GyR Cía. Ltda.”, presenta algunas deficiencias de control interno administrativo, por lo que en el informe final se presentan conclusiones y recomendaciones válidas, razonables y oportunas que contribuyan al mejoramiento continuo y el manejo eficiente de los recursos de la empresa.
Descripción : The thesis FINANCIAL denominated "AUDIT IN THE COMPANY OF SERVICES "ULTRACLEANING GYR CÍA.. LTDA., THE CITY DE LOJA. PERIOD 2016", he has as purpose to determine the razonabilidad of the balances presented in their financial states during the period from January 01 to December 31 the 2016, by means of the emission of the final report where is given to know the obtained results of the practiced evaluation, transforming into a support tool for the taking of administrative and financial decisions. It was based mainly on the analysis, verification and interpretation of the information facilitated by the company, with the purpose of knowing the general activities inside the administration, as well as the related to the countable process, with the purpose of to evaluate them and to establish weaknesses of each one of them, so that a global vision of the existent risks exists and this way to select the most appropriate audit procedures that allow to obtain enough and competent evidence that you/they serve as support for the emission of comments, conclusions and recommendations of the final report. In accordance with the objectives outlined to the beginning of the work were developed in the first phase the preliminary planning and it specifies by means of the obtaining of general information on the company, the evaluation of the internal control, and the knowledge of the main activities to execute the audit; the second phase the analysis was made, of the diverse documents source, by means of the application of control tests, and sustantivas with the purpose of obtaining evidence that it sustains the audit work; the third phase communicates the final results, where it was 5 determined that due to its little trajectory in the market in the company have not been carried out audits, for what has not been possible to determine the razonabilidad of the balances presented in its financial states. The investigation work was elaborated with real information provided by the company Ultracleaning GyR Cía.. Ltda., and the theoretical and practical acquired knowledge were applied during the university stage. When concluding the work you concluded that the system of internal control implemented in the company of services "Ultracleaning GyR Cía.. Ltda.", it presents some deficiencies of internal administrative control, for what you/they show up conclusions and valid, reasonable and opportune recommendations that contribute to the improvement of the company in the final report.
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21842
Aparece en las colecciones: TRABAJOS DE TITULACION FJSA

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