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https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1626
Título : | PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA EL COLEGIO NACIONAL NOCTURNO CATAMAYO. |
Autor : | Lic. Delfo Rodríguez León. LIMA CUENCA, DIANA PAULINA MARTÍNEZ CUENCA, DIANA CECILIA |
Fecha de publicación : | 2011 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación denominado “Sistema de Control Interno Financiero y Administrativo para el Colegio Nacional Nocturno Catamayo” esta desarrollado de acuerdo a los objetivos planteados, tales como: Diseñar procedimientos y métodos de control administrativo que nos permita supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas institucionales en todas las fases del control interno, así como también elaborar documentación soporte para el control de las operaciones financieras, con la finalidad de proporcionar seguridad razonable de los registros contables orientados al departamento de colecturía, diseñar procedimientos de control para las autoridades y personal administrativo a fin de salvaguardar los recursos públicos y lograr la eficiencia y eficacia institucional, y por último elaborar flujogramas orientados al mantenimiento y custodia de los bienes de larga duración, de acuerdo a las leyes, normas y reglamentos establecidos para el sector público, de acuerdo a las necesidades del Colegio, en base a la información proporcionada por el personal que labora en la institución. Para la realización de este trabajo fue necesaria la aplicación de materiales y métodos que permitió la compilación de información en lo referente al Control Interno y mediante las entrevistas aplicadas al Rector y Colectora de la Institución se obtuvo como resultado datos que sirvieron para la ejecución de la propuesta, una vez cumplidos los objetivos se llego a determinar que el Colegio carece de un Sistema de Control Interno Financiero y Administrativo que le permita realizar un control adecuado de las operaciones que efectúa la institución, por lo tanto se puede establecer que no está acatando las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado en la que se menciona que cada institución elaborará procedimientos de control que permitan el buen funcionamiento de la misma. Como alternativa de solución a las falencias encontradas se elaboró un Sistema de Control Interno Financiero y Administrativo que coadyuve al desarrollo institucional, salvaguardando los recursos, asegurando la corrección y fidelidad de los registro para el cumplimiento de objetivos; cabe recalcar que es deber de los Directivos la estructura de procedimientos que les permitan mantener un control adecuado de las operaciones que se realizan. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1626 |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FJSA |
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