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https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1554
Título : | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DEL CANTÓN PALTAS, EN EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009. |
Autor : | Dra. Teresa María Vivanco Arias Mg.Sc. MONCADA MARTÍNEZ, TATIANA MARISELA MONTALVÁN AGILA, VANESSA MARIBEL |
Fecha de publicación : | 2010 |
Resumen : | El Presente trabajo de investigación se relaciona con el siguiente tema: “ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DEL CANTÓN PALTAS, EN EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009”, tema de tesis que se desarrolló de conformidad con las Normas de Graduación en la Universidad Nacional de Loja, previo la obtención del grado de Licenciadas en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. El trabajo se presenta de acuerdo a las nuevas disposiciones reglamentarias es decir presenta RESUMEN en Castellano e Inglés, en donde sintetizamos lo realizado durante el desarrollo de nuestra tesis, seguidamente INTRODUCCIÓN, que presenta la importancia del tema es decir lo significativo del Control Interno de carácter Financiero - Administrativo, el aporte que se deja a la entidad con el presente Análisis y Evaluación, y una breve síntesis del contenido general de la investigación; EN LA REVISIÓN DE LA LITERATURA, que es la investigación bibliográfica de los elementos teóricos del tema como definiciones y clasificaciones del Análisis y Evaluación del Control Interno, el proceso mismo, y los procedimientos específicos del para ser aplicados en el Municipio en la parte Administrativa - Financiera.MATERIALES Y MÉTODOS expone en detalle cada uno de los métodos, técnicas y procedimientos que fueron utilizados en el desarrollo de la investigación, explicando cuando y como fueron utilizados los mismos que permitieron confrontar la realidad empírica investigada y llegar a la formulación del diagnóstico real del problema. RESULTADOS, que presenta un contexto institucional en donde se expone antecedentes y generalidades de la institución, para la estructuración de esta parte de la investigación fue necesario efectuar entrevistas al personal que labora en la institución, funcionarios y empleados. Contando para ello con material necesario, con lo cual se realizó un análisis y se determinaron las problemáticas que están influyendo negativamente en el desarrollo de funciones de control de la institución, se concluye esta parte con la presentación del Análisis y Evaluación de la Administración Financiera y Administrativa a los Rubros: Caja - Bancos, Cuentas Por Cobrar, Bienes de Larga Duración, Cuentas Por Pagar, Recurso Humano, Ingresos y Gastos, el mismo que se inició con la Orden de Trabajo, Visita Previa, Programas, Cuestionarios y Evaluación del Control Interno. Seguidamente la Ejecución con la aplicación de los Programas de Auditoría, Cédulas Analíticas, Sumarias y Narrativas para la obtención de evidencias que sustenten los hallazgos y la tercera fase que es la Comunicación de Resultados. La DISCUCIÓN se presenta el informe de Control Interno, el mismo será discutido y leído con las autoridades y personal que tiene relación con el movimiento de las cuentas en estudio; se finaliza con las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, las que permitirán a las autoridades del municipio, tomar las medidas correctivas en caso de ser necesario con base en una Administración Financiera eficiente, efectiva y económica. BIBLIOGRAFÍA, exponiendo las fuentes de información como libros, revistas y publicaciones consultadas los mismos que se presentan en orden alfabético de acuerdo a las normas de redacción técnica, que sirvieron como pauta para estructurar el marco teórico y de esta manera permitirnos conocer a fondo el problema que se investigó. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1554 |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FJSA |
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