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https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1353
Título : | PROPUESTA DE CREACIÓ INTERNA EN LA COOPER LTDA. DE LA PROVINCI AUTORAS: Valeria Stefany Astrid Elizabeth Chimbo Montoya DIRECTOR: Ing. Edison Fabián Miranda Raza CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE A COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTIAGO PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2010. |
Autor : | Ing. Edison Fabián Miranda Raza. SARAGURO TACURI, VALERIA STEFANY CHIMBO MONTOYA, ASTRID ELIZABETH |
Fecha de publicación : | 2010 |
Resumen : | Nuestro trabajo de investigación titulado “PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTIAGO LTDA. DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2010”, se desarrollo en cumplimiento de un requisito previo a optar por el título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor que exige la Universidad Nacional de Loja de acuerdo a la normativa vigente y el Reglamento General para la graduación. Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizaron métodos, como el Analítico-Sintético que sirvió de guía y orientación para la creación de la Unidad de Auditoría, iniciando con la recopilación de información para el Contexto Institucional hasta llegar al Manual Especifico de Procedimientos de Auditoría, método Inductivo-Deductivo permitió determinar la necesidad de contar con instrumentos guías que garanticen un control eficiente de las actividades en base los resultados obtenidos, dando de esta forma cumplimiento a los objetivos propuestos. El Resultado del presente trabajo de investigación se desarrolla con el Contexto Institucional, donde consta la Reseña Histórica de la Cooperativa, Base Legal, Organigrama Estructural y el Diagnostico producto de las encuestas realizadas al personal y socios. En la Propuesta de Creación de una Unidad de Auditoría interna para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago Ltda. planteamos la misión, visión, objetivos que se desea alcanzar, la misma que de ser aceptada por los Directivos y Socios de la Entidad pretende que funcione como una herramienta de orientación y control para prever los riesgos y problemas que se susciten; finalmente se encuentra un Manual de Procedimientos de Auditoría Interna, en el que consta los pasos a seguir en el desarrollo de la Auditoría. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1353 |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FJSA |
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