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Título : Proyecto de Factibilidad para la creación de un cine en el Cantón Catamayo de la Provincia de Loja
Autor : González Román, John Patricio
Sanchez Avila, Mayra Alejandra
Palabras clave : BANCA Y FINANZA
CINE
DEMANDA
USUARIOS
Fecha de publicación : 2016
Editorial : Loja, 19 de abril
Resumen : El tema de la presente tesis se desarrolló con el objetivo de realizar el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CINE EN EL CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA” con un propósito de cubrir la demanda insatisfecha existente en el Cantón. Se formuló algunos objetivos. Para lo cual se desarrolló una investigación que fue aplicada a la población del Cantón Catamayo por lo que se realizó una encuesta y se obtuvo una muestra de la misma dando como resultado de 381 personas encuestadas. En el estudio de mercado se determinó: que la demanda potencial es de 85.56%, mientras que la demanda real tiene un 96.91%, un promedio consumo per-cápita de 23 servicios utilizados al año de los cuál a su vez se obtiene una demanda efectiva 93.61%. En el estudio técnico se determinó que al trabajar el 100% de la capacidad instalada se podrá ofrecer hasta 91.520 servicios al año, pero para el primer año se utilizará solo 60.24% de la capacidad instalada. Dentro del estudio técnico, se tomó en cuenta la investigación realizada en el estudio de mercado, con el fin de encontrar el tamaño óptimo del cine que es de 234 , los cuales serán empleados para su adecuación y puesta en marcha la demanda insatisfecha; Para el año uno es de 73.216 personas, con un porcentaje óptimo del 80% de la capacidad utilizada, se determine una demanda insatisfecha de 151.938, que será cubierta en su totalidad de la 3 capacidad utilizada que es del 100%. El Cine estará ubicado en el barrio San José del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja. El Estudio Administrativo, se determinara la organización estructural y funcional, del cine, añadiéndole a su base legal, base filosófica y sus funciones específicas, se distribuyó el organigrama en el cual se encuentra dirigido para cada uno de los departamentos de gerencia, departamento administrativo y financiero, departamento de marketing y departamento técnico. En lo que respecta al estudio financiero se determinó que se necesita para invertir en activos fijos $ 110.682,69, en activos diferidos $ 3.716.84 y para un mes de operaciónes se necesitara $ 7.788.33 en activos circulantes, dándonos un total de inversión de $ 122.187.86; además se obtuvo el precio de venta de cada servicio un valor de $1.90 para el primer año, que multiplicado por el número de veces que asisten al cine que son $73.216,00 que nos da un ingreso de $ 139.110,40, en el estado de pérdidas y ganancias en el primer año se obtendrá una utilidad liquida de $ 13.863,97. Mediante los resultados obtenidos se puede decir que el punto de equilibrio en el año uno se produce cuando la empresa trabaja con una capacidad instalada de 78.70% y un ingreso en las ventas de $109.480,72 en este punto la empresa cubre con sus ingresos los gastos totales. En la evaluación financiera el resultado del VAN dio como resultado $90.816,36 el resultado del TIR de 34.58%, la Relación Beneficio Costo se ubica en $1.40, 4 la recuperación de capital será en 3 años, 7 meses y 10 días y por último con el análisis de sensibilidad se determinó que el proyecto no es sensible a un incremento de los costos en un 10.4620% el mismo que permite obtener los flujos netos positivos y una disminuciónón de sus ingresos de 7.499% soporte máximo que genera los flujos netos positivos. La metodología utilizada en este proyecto de tesis fue el método científico, inductivo, analítico y las técnicas de encuestas y observación directa y recopilación bibliográfica. Se determina las conclusiones y recomendaciones necesarias para la ejecución del presente proyecto. Las cuales están acorde a cada uno de los estudios anteriores mencionados. Para finalizar consta de la Bibliografía y se adjunta los anexos necesarios para la realización del presente trabajo de tesis.
Descripción : The subject of this thesis was developed with the aim of making the "PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A FILM IN CANTON CATAMAYO Loja province" with a purpose of covering the existing unmet demand in Canton. Some objectives were formulated. For which an investigation was applied to the population of catamayo canton so a survey was conducted and a sample of the same resulting of 381 respondents was obtained it develops. In the market study it determined: that the potential demand is 85.56%, while the actual demand has a 96.91%, an average per capita consumption of 23 services used per year of which in turn effective demand is obtained 93.61%. On the technical study it found that working 100% of the installed capacity will be offered to 91,520 services a year, but for the first year only 60.24% of the installed capacity will be used. Within the technical study it took into account research in market research in order to find the optimal size of the film that is 234 m ^ 2, which will be used for adaptation and implementation unmet demand; For year one is 73,216 people, with an optimal rate of 80% of capacity used, an unmet demand of 151,938, which will be covered in full capacity utilization is 100% is determined. The film will be located in the San Jose neighborhood catamayo canton of the Province of Loja. he Administrative Study, structural and functional organization, the film is determined by adding to its legal basis, philosophical basis and its specific 6 functions, the organization in which it is directed to each of the departments of management, administrative department distributed and financial, marketing department and technical department. Regarding the financial study determines is needed to invest in fixed assets $ 110,682.69 in deferred assets and $ 3.716.84 for a month of operations needed $ 7.788.33 in current assets, giving a total investment of $ 122.187.86; plus the selling price of each service worth $ 1.90 for the first year, multiplied by the number of times attending the movies are $ 73.216,00 gives us an income of $ 139,110.40, in the state was obtained gains and losses in the first year of a liquid $ 13.863,97 utility will be obtained. By the results obtained it can be said that the breakeven in year one occurs when the company works with an installed capacity of 78.70% and income on sales of $ 109,480.72 at this point the company covers with its revenue expenditure total. The financial evaluation the result of NPV resulted in $ 90.816,36 the result of IRR of 34.58%, the benefit cost is at $ 1.40, recovery of capital will be in 3 years, 7 months and 10 days and finally with the sensitivity analysis was determined that the project is not sensitive to an increase in costs by 10.4620% the same that allows for positive net flows and disminuciónón of its revenue from 7.499% maximum support generated positive net flows. The methodology used in this thesis project was the scientific, inductive, analytical method and survey techniques and direct observation and bibliography.
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10834
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