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Título : Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Fiscomisional Padre Julio María Matovelle del Cantón Catamayo Provincia de Loja. Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Autor : Aldéan Guamán, Lida Mafalda
Ramírez Narváez, Verónica Noemi
Palabras clave : CONTABILIDAD
AUDITORÍA DE GESTIÓN
UNIDAD EDUCATIVA
EVALUACIÓN ECONÓMICA
Fecha de publicación : 2016
Editorial : Loja 13 de abril
Resumen : El trabajo de tesis titulado “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL PADRE JULIO MARÍA MATOVELLE DEL CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014”, los objetivos planteados están dirigidos a evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que las rige, en el desarrollo de las actividades académico-administrativas, aplicar Indicadores de Gestión para evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los deberes y atribuciones a ellos encomendados y emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, que proporcionen una correcta toma de decisiones por parte de los directivos de la institución para optimizar la gestión institucional y de esta manera coadyuven al desarrollo del Centro Educativo. En base a los resultados de la Auditoría se obtuvo que el control interno que mantiene la institución presenta algunas deficiencias, entre las principales se señalan: la falta de evaluación de desempeño de forma periódica al personal, para identificar las necesidades de capacitación del personal y de esta manera mejorar su rendimiento; no cuentan con un manual de funciones, para identificar y seleccionar a los aspirantes para 3 el desempeño de su puesto; por otro lado se ha descuidado el aspecto de las capacitaciones a los docentes para actualizar y mejorar sus conocimientos y habilidades relacionados con su puesto que desempeñan y no se ha establecido indicadores de gestión que permitan evaluar en términos de eficiencia , eficacia y economía el cumplimiento de las actividades institucionales. Ante estas novedades se creó la necesidad de formular recomendaciones destinadas a facilitar la toma de decisiones y a optimizar la gestión institucional para de esta manera brindar un servicio educativo de excelencia y calidad. La utilización de la metodología específica para la ejecución de la Auditoría de Gestión, se efectuó con el propósito de recopilar información relevante relacionada a la gestión institucional y con el componente examinado, facilitando elaborar los programas de auditoría en donde se determinó los procedimientos a emplearse, se aplicó el método cuestionario de control interno, en base de preguntas claras y concisas al personal de la Unidad Educativa, permitiendo la evaluación del mismo y la selección de hallazgos, conociendo las debilidades existentes, para las cuales se elaboraron cédulas narrativas en donde se expresan los hallazgos significativos para analizarlos y describirlos, mediante la verificación de las normas ,leyes y reglamentos que deben cumplir, se aplicó indicadores de eficiencia, eficacia y economía que fueron desarrollados para determinar el grado de cumplimiento de 4 funciones y actividades establecidas a cada uno de ellos, y se emitió un informe que contiene los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones que ayudaran al desarrollo de la institución.
Descripción : The thesis entitled "AUDIT OF EDUCATION MANAGEMENT UNIT Fiscomisional FATHER OF JULY MARY CATAMAYO Matovelle CANTON province of Loja. PERIOD 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2014 ", its projected objectives were focused to evaluate the internal control system of the Education Unit Fiscomisional" Father Julio Maria Matovelle "in the selected components to ensure the efficient management of Unit Education, verify and assess compliance with laws and regulations with which the institutional life is governed, as well as the application and analysis of indicators that help measure the efficiency and effectiveness Yea officials perform the activities and produce the report end containing conclusions and reliable, relevant and accurate recommendations provide a correct decision by the competent authorities of the institution. To comply with the above objectives prior visit to the state, where the interview was applied to the highest authority and other funcionaros of the Education Unit for pertinent, relevant, timely and accurate information, analyzing it ran through Questionnaires Internal Control in order to determine the reliability of the same in addition to the implementation of various methods such as inductive, deductive, analytical and synthetic facilitated us know weaknesses and significant findings to examine using narrative and analytical certificates, establishing the respective indicators 6 that they allowed management to assess the efficiency, effectiveness in the activities of the staff, then the respective issued, conclusions and recommendations to take necessary and appropriate corrective actions. At the conclusion of the research thesis results obtained show that in the educational unit Fiscomisional "FATHER JULIO MARIA MATOVELLE"; There is poor internal control regarding performance evaluation, care and retention of staff, training and information causing failures in daily activities, resulting in non-compliance with the mission, vision and goals of the institution, to reach achieving the goal set by the institution. Therefore put into consideration the rector of the institution the audit report to make decisions and corrective measures it deems necessary and appropriate.
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10392
Aparece en las colecciones: TRABAJOS DE TITULACION FJSA

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